12月4日,学校召开我校经济活动内部控制审计整改落实工作会议,对此次审计发现的问题和建议出具了内部管理建议书。
会上,审计处处长黄越对此次审计整改工作做总体说明。审计处副处长党江艳代表审计组从内部控制设计层面和流程层面梳理问题并提出建议。最后,段小存总会计师讲话指出,各部门要重视内部控制建设,防控权力运行中的风险;要针对此次审计中发现的内部控制漏洞和薄弱环节,积极整改落实;内控领导小组应协调各职能部门共同完善内控手册,加强我校内部管理的有效性、科学性及规范性。
财务处、基建处、校办、国资处、总务处(后勤集团)、信息中心、资产公司、附属中学等部门负责人参加会议表示将按照审计建议书认真整改,完善学校内部体系建设。(文/图:段雯瑾)